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创新审计方法 提高审计质效

为深入贯彻落实2022年初工作会议精神,按照机关“提质提效年”活动部署要求,审计室不断创新审计工作方式方法,加强部门联动,提升审计监督效能。

优化审计工作程序。全面贯彻落实局《关于进一步规范审计工作程序的实施意见》及18项工作模板推进审计工作程序化、规范化,做到依法依规行审,着力提高审计工作质量,防范审计风险。

提高审计进度时效。按照“五必审”要求,制定大队2022年度审计工作计划,明确全年总体任务时间。在开展项目审计时,结合工作实际,自我加压,加强现场实施、审计调研、征求意见、出具报告、汇报总结等关键节点的控制,推动提高审计效率。

加大审计成果运用。审计过程注重与部门协作,推进纪审联动,加强与被审计监督单位沟通,确保审计结果真实有效,加强为基层服务、力求减压降负,切实把审计成果转化为工作实效。结合巡视反馈问题整改事项,对审计发现问题跟踪整改确保见底清零,达到推动解决问题、完善制度、堵塞漏洞的目的。

强化审计队伍建设。开展“大学习”,积极参加局审计处组织的“大培训”,全面系统掌握审计专业知识;落实“每日一课”机制,开展内训,在普及业务同时提升了自我专业素养。加强党建与审计业务融合,大力传承和弘扬审计精神,始终保持对审计事业的忠诚和对审计职业的操守。(审计室)